2025年3月下旬,大豐區委審計委員會辦公室精心把關內審機構年度項目計劃,并將其呈報區委審計委員會主要領導閱批。
這已經是該區連續第五年采用該方式強化內審項目規范管理。實踐證明,通過區委主要領導的親自把關,能夠確保內部審計工作方向與區委區政府中心工作緊密結合,內審項目計劃更加貼合全區經濟社會發展的實際需求。區委主要領導簽批后,大豐區審計局將年度內審項目計劃下發至各部門單位,并明確目標和任務,清晰工作要點和實施方案,確保各單位在執行內審項目時有章可循、有規可依、有序開展。據統計,2024年全區35家內審機構107個內審項目計劃共發現問題418個。截至目前,問題整改率達90%,推動建章立制25項,1人受到黨紀政務處分。(陳月紅、羅宇)